记录编号:xx-038 内审 日常监督 管理评审 投诉 不符合识别机会 满意度调查 外审 其它: 不符合项发生部门 不符合项责任人 不符合项部门负责人 不符合项编号 不符合事实描述: 不符合 条规定; 报告人: 年 月 日 不符合性质评审意见: 1.不符合项严重程度分级:一般不符合 严重不符合 2.措施要求: 应急措施 纠正措施 评价人(质量负责人监督员内审员): 年 月 日 不符合项原因分析: 不符合项发生部门负责人: 年 月 日 应急措施和纠正措施计划: 不符合项发生部门负责人: 年 月 日 评价、批准: 完成时限: 质量负责人技术负责人: 年 月 日 应急措施和纠正措施实施记录: 不符合项发生部门负责人: 年 月 日 验证意见: 验证方式: 提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论: 有效 无效 有关说明(必要时): 验证人(监督员内审员): 年 月 日 注:本表上部“不符合项编号”一栏按如下规则:AAAABB,其中AAAA指年份,BB为顺序号。
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