职责:
1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;
2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;
3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;
4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;
5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;
6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。
任职要求:
1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;
2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;
3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;
4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;
5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。
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